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세 출 예 산 사 업 명 세 서
2019년도 추경 1 회 일반회계 전체
부서: 월계보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
월계보건지소
881,938
865,638
16,300
국
16,300
8,150
8,150
기
43,100
43,100
시
87,820
85,375
2,445
구
734,718
729,013
5,705
보건지소 운영
492,128
475,828
16,300
국
16,300
8,150
8,150
기
43,100
43,100
시
87,820
85,375
2,445
구
344,908
339,203
5,705
사업별 특성화 제고로 구민건강증진
228,442
212,142
16,300
국
16,300
8,150
8,150
시
74,890
72,445
2,445
구
137,252
131,547
5,705
재활보건사업
39,430
23,130
16,300
국
16,300
8,150
8,150
시
4,890
2,445
2,445
구
18,240
12,535
5,705
101 인건비
32,600
16,300
16,300
국
16,300
8,150
8,150
시
4,890
2,445
2,445
구
11,410
5,705
5,705
04 기간제근로자등보수
32,600
16,300
16,300
1)물리치료사 인건비
2,400,000원*1명*6월
14,400
14,400
국
7,200
7,200
시
2,160
2,160
구
5,040
5,040
1)4대보험 부담금
300,000원*1명*6월
1,800
1,800
국
900
900
시
270
270
구
630
630
1)피복비
100,000원*1명
100
100
국
50
50
시
15
15
구
35
35
110
2019년도 추경 1 회 일반회계 전체
부서: 월계보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
월계보건지소
881,938
865,638
16,300
국
16,300
8,150
8,150
기
43,100
43,100
시
87,820
85,375
2,445
구
734,718
729,013
5,705
보건지소 운영
492,128
475,828
16,300
국
16,300
8,150
8,150
기
43,100
43,100
시
87,820
85,375
2,445
구
344,908
339,203
5,705
사업별 특성화 제고로 구민건강증진
228,442
212,142
16,300
국
16,300
8,150
8,150
시
74,890
72,445
2,445
구
137,252
131,547
5,705
재활보건사업
39,430
23,130
16,300
국
16,300
8,150
8,150
시
4,890
2,445
2,445
구
18,240
12,535
5,705
101 인건비
32,600
16,300
16,300
국
16,300
8,150
8,150
시
4,890
2,445
2,445
구
11,410
5,705
5,705
04 기간제근로자등보수
32,600
16,300
16,300
1)물리치료사 인건비
2,400,000원*1명*6월
14,400
14,400
국
7,200
7,200
시
2,160
2,160
구
5,040
5,040
1)4대보험 부담금
300,000원*1명*6월
1,800
1,800
국
900
900
시
270
270
구
630
630
1)피복비
100,000원*1명
100
100
국
50
50
시
15
15
구
35
35
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