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2008년도 본예산 전체 일반회계
(단위:천원)
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
식품의약안전
141,600
72,406
69,194
95.56%
구민보건위생 수준 향상
141,600
72,406
69,194
95.56%
보건소 서무관리
84,130
51,736
32,394
62.61%
식품위생관리
3,500
9,100
△5,600
△61.54%
공중위생관리
29,130
9,250
19,880
214.92%
위생지도관리
24,840
2,320
22,520
970.69%
산업ㆍ중소기업
400,116
147,148
252,968
171.91%
산업진흥ㆍ고도화
400,116
147,148
252,968
171.91%
지역경제활성화
400,116
147,148
252,968
171.91%
중소기업 육성 지원
31,160
5,960
25,200
422.82%
산학협력
10,000
10,000
100.00%
열린장터 및 재래시장 활성화
247,457
14,547
232,910
1601.09%
안정된 시민생활 기반 확립
111,499
126,641
△15,142
△11.96%
수송및교통
6,900,942
6,166,997
733,945
11.90%
도로
6,718,885
5,987,558
731,327
12.21%
수요자 중심의 도로확충 및 관리
6,718,885
5,987,558
731,327
12.21%
도로확장 및 개설
693,896
423,720
270,176
63.76%
도로 및 시설물 관리
3,578,099
3,357,500
220,599
6.57%
조명시설물 관리
2,446,890
2,155,738
291,152
13.51%
대중교통ㆍ물류등기타
182,057
179,439
2,618
1.46%
구민만족 교통행정 구현
150,249
148,557
1,692
1.14%
자동차 관련 세외수입 징수
133,954
98,698
35,256
35.72%
교통소통 원활화 및 안전확보
16,295
14,859
1,436
9.66%
주차문화 개선 및 주차시설 확충
31,808
30,882
926
3.00%
어린이 교통안전 교육
31,808
30,882
926
3.00%
국토및지역개발
6,356,628
4,220,859
2,135,769
50.60%
수자원
3,975,154
2,690,768
1,284,386
47.73%
하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상
3,975,154
2,690,768
1,284,386
47.73%
재해사전 대비
72,918
59,307
13,611
22.95%
친환경 하천 조성 및 정비
2,034,190
924,190
1,110,000
120.11%
펌프장과 지하수 관리
201,037
166,266
34,771
20.91%
하수도 관리
1,642,309
1,515,931
126,378
8.34%
재난예방
24,700
25,074
△374
△1.49%
- 5 -

5페이지 본문끝



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