총 257페이지

7페이지 본문시작

2008년도 본예산 전체 일반회계
(단위:천원)
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
행정운영경비(총무과)
14,444,372
13,176,577
1,267,795
9.62%
인력운영비
13,696,532
12,662,977
1,033,555
8.16%
기본경비
747,840
513,600
234,240
45.61%
행정운영경비(주민자치과)
3,071,988
2,757,946
314,042
11.39%
인력운영비
224,620
244,360
△19,740
△8.08%
기본경비
2,847,368
2,513,586
333,782
13.28%
행정운영경비(기획예산과)
58,189,467
58,368,163
△178,696
△0.31%
인력운영비
58,189,467
58,368,163
△178,696
△0.31%
행정운영경비(홍보체육과)
111,240
89,000
22,240
24.99%
인력운영비
4,200
4,200
0.00%
기본경비
107,040
84,800
22,240
26.23%
행정운영경비(교육진흥과)
95,640
81,480
14,160
17.38%
인력운영비
4,200
4,200
0.00%
기본경비
91,440
77,280
14,160
18.32%
행정운영경비
5,040
5,280
△240
△4.55%
인력운영비(민원여권과)
5,040
5,280
△240
△4.55%
행정운영경비(창의혁신추진반)
4,200
4,200
100.00%
인력운영비
4,200
4,200
100.00%
행정운영경비
120,360
106,335
14,025
13.19%
인력운영비(재무과)
7,200
7,200
0.00%
기본경비(재무과)
113,160
99,135
14,025
14.15%
행정운영경비
278,780
232,994
45,786
19.65%
인력운영비(산업환경과)
4,260
4,260
0.00%
기본경비(산업환경과)
274,520
228,734
45,786
20.02%
행정운영경비(지적과)
166,680
152,760
13,920
9.11%
인력운영비
4,200
4,200
0.00%
기본경비
162,480
148,560
13,920
9.37%
행정운영경비(주민생활지원과)
132,000
159,900
△27,900
△17.45%
인력운영비
7,200
7,500
△300
△4.00%
기본경비
124,800
152,400
△27,600
△18.11%
행정운영경비(사회복지과)
130,200
110,520
19,680
17.81%
인력운영비
4,200
4,200
0.00%
기본경비
126,000
106,320
19,680
18.51%
- 7 -

7페이지 본문끝



현재 포커스의 아래내용들은 동일한 컨텐츠를 가지고 페이지넘김 효과및 시각적 효과를 제공하는 페이지이므로 스크린리더 사용자는 여기까지만 낭독하시고 위의 페이지이동 링크를 사용하여 다음페이지로 이동하시기 바랍니다.
상단메뉴 바로가기 단축키안내 : 이전페이지는 좌측방향키, 다음페이지는 우측방향키, 첫페이지는 상단방향키, 마지막페이지는 하단방향키, 좌측확대축소는 insert키, 우측확대축소는 delete키