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세 출 예 산 서
2008년도 본예산 전체 일반회계
(단위:천원)
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
총 계
337,898,553
280,458,668
57,439,885
20.48%
정책사업비
236,456,279
186,042,134
50,414,145
27.10%
재무활동
3,719,041
235,831
3,483,210
1476.99%
행정운영경비
97,723,233
94,178,453
3,544,780
3.76%
일반공공행정
21,209,700
17,255,115
3,954,585
22.92%
입법및선거관리
1,883,638
1,349,476
534,162
39.58%
지방의회 운영
1,883,638
1,349,476
534,162
39.58%
의회및의정운영
1,883,638
1,349,476
534,162
39.58%
일반행정
19,326,062
15,115,839
4,210,223
27.85%
열린구정 구현
184,660
140,310
44,350
31.61%
감사활동 강화
141,370
115,920
25,450
21.95%
공직자 의식개혁
2,050
2,050
0.00%
갈등민원 조정
9,600
5,400
4,200
77.78%
생활민원해소
31,640
16,940
14,700
86.78%
지방행정 역량 강화
7,928,592
5,523,228
2,405,364
43.55%
구정업무 수행
3,898,797
2,453,224
1,445,573
58.93%
일하는 공직풍토 조성
500,638
326,797
173,841
53.20%
우수한 전문행정인 양성
700,640
481,776
218,864
45.43%
직원 후생복지 및 의회·노조 협력
2,638,294
1,832,933
805,361
43.94%
구민회관 청사 관리
190,223
428,498
△238,275
△55.61%
주민자치기반 강화
5,068,159
4,977,096
91,063
1.83%
주민자치센터 활성화
1,065,765
1,053,347
12,418
1.18%
주민참여를 통한 원활한 동행정 구현
3,881,582
3,883,504
△1,922
△0.05%
새주소 업무 추진
120,812
40,245
80,567
200.19%
기획관리
1,222,136
967,992
254,144
26.25%
구정운영 종합 기획
235,940
214,976
20,964
9.75%
입법지원 및 소송업무
460,003
401,872
58,131
14.47%
통계조사
7,000
7,000
0.00%
건전 재정 운용
519,193
344,144
175,049
50.87%
디지털 노원 추진
2,984,915
2,138,293
846,622
39.59%
행정정보시스템 운영
1,812,515
1,875,003
△62,488
△3.33%
지역 및 행정정보화 추진
1,172,400
263,290
909,110
345.29%
구정홍보
984,755
626,987
357,768
57.06%
- 1 -

1페이지 본문끝



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