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2008년도 본예산 전체 일반회계
(단위:천원)
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
구정홍보 활동
897,887
587,748
310,139
52.77%
영상홍보 활동
86,868
39,239
47,629
121.38%
민원행정서비스 구현
488,819
481,300
7,519
1.56%
민원행정
388,574
356,370
32,204
9.04%
문서관리
2,000
25,043
△23,043
△92.01%
여권업무
98,245
99,887
△1,642
△1.64%
창의혁신 구정운영
169,920
169,920
100.00%
창의혁신 역량강화
133,120
133,120
100.00%
제안 제도
36,800
36,800
100.00%
재무행정의 효율적 운영
294,106
260,633
33,473
12.84%
국.공유재산의 효율적 관리
216,186
178,983
37,203
20.79%
공정한 계약업무 운영
15,320
25,250
△9,930
△39.33%
지출및 결산업무 운영
23,400
20,400
3,000
14.71%
복식부기 회계제도 운영
39,200
36,000
3,200
8.89%
공공질서및안전
762,253
786,995
△24,742
△3.14%
재난방재ㆍ민방위
762,253
786,995
△24,742
△3.14%
재해 및 재난 복구 능력 강화
762,253
786,995
△24,742
△3.14%
민방위 내실화
89,202
189,964
△100,762
△53.04%
공익근무관리 효율화
673,051
597,031
76,020
12.73%
교육
9,042,463
3,926,424
5,116,039
130.30%
유아및초중등교육
8,510,751
2,948,420
5,562,331
188.65%
국제화 교육특구사업 추진
8,510,751
2,948,420
5,562,331
188.65%
교육진흥
2,312,760
28,160
2,284,600
8112.93%
전문교육체제 구축
1,024,380
1,349,000
△324,620
△24.06%
학교지원업무
5,173,611
1,571,260
3,602,351
229.27%
평생ㆍ직업교육
531,712
978,004
△446,292
△45.63%
평생학습체제 구축
531,712
978,004
△446,292
△45.63%
평생교육
531,712
978,004
△446,292
△45.63%
문화및관광
7,833,473
10,294,900
△2,461,427
△23.91%
문화예술
6,968,119
7,013,366
△45,247
△0.65%
문화예술진흥
6,968,119
7,013,366
△45,247
△0.65%
문화예술활성화
652,960
309,224
343,736
111.16%
문화시설운영
3,960,065
4,792,711
△832,646
△17.37%
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2페이지 본문끝



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