총 8페이지
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세출예산
: 377,479
백만원
전년대비
11.7%
단위 백만원
증 감
09
년도
08
년 도
비고
구 분
구성비
예산(B)
예산(A)
금액(A-B)
비율
377,479
337,898
39,581
100%
11.7%
행정운영경비
101,453
97,723
3,730
3.8%
26.9%
인력운영비
91,962
89,177
2,785
3.1%
24.4%
기 본 경비
9,491
8,546
945
2.5%
11.1%
공단전출:4,197
여성기금: 50
재무활동경비
5,621
3,719
1,902
1.5%
51.1%
구민회관:500
전출금
특별회계:597
재난기금:277
정 책 사 업
265,758
232,591
33,167
70.4%
14.3%
보조사업
179,063
162,598
16,465
47.4%
10.1%
자체사업
86,695
23.0%
69,993
16,702
23.9%
예비비 등
4,647
3,865
782
1.2%
20.2%
국 시비 보조 사업 현황
····
단위 백만원
국고보조금
시비보조금
2009
년도
179,063
83,430
58,332
37,301
2008
년도
162,598
76,990
53,975
31,633
16,465
6,440
4,357
5,668
: 377,479
백만원
전년대비
11.7%
단위 백만원
증 감
09
년도
08
년 도
비고
구 분
구성비
예산(B)
예산(A)
금액(A-B)
비율
377,479
337,898
39,581
100%
11.7%
행정운영경비
101,453
97,723
3,730
3.8%
26.9%
인력운영비
91,962
89,177
2,785
3.1%
24.4%
기 본 경비
9,491
8,546
945
2.5%
11.1%
공단전출:4,197
여성기금: 50
재무활동경비
5,621
3,719
1,902
1.5%
51.1%
구민회관:500
전출금
특별회계:597
재난기금:277
정 책 사 업
265,758
232,591
33,167
70.4%
14.3%
보조사업
179,063
162,598
16,465
47.4%
10.1%
자체사업
86,695
23.0%
69,993
16,702
23.9%
예비비 등
4,647
3,865
782
1.2%
20.2%
국 시비 보조 사업 현황
····
단위 백만원
국고보조금
시비보조금
2009
년도
179,063
83,430
58,332
37,301
2008
년도
162,598
76,990
53,975
31,633
16,465
6,440
4,357
5,668
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