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4페이지 본문시작

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 일하는 공직풍토 조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
1)예산절감분 감액
-4,000,000원*1식
△4,000 0
△4,000
우수한 전문행정인 양성
725,250
784,250
△59,000
직원 위탁교육
500,000
559,000
△59,000
201 일반운영비
290,000
309,000
△19,000
01 사무관리비
290,000
309,000
△19,000
1)예산절감분 감액
-19,000,000원*1식
△19,000 0
△19,000
202 여비
210,000
250,000
△40,000
01 국내여비
80,000
90,000
△10,000
1)예산절감분 감액
-10,000,000원*1식
△10,000 0
△10,000
04 국제화여비
90,000
120,000
△30,000
1)예산절감분 감액
-30,000,000원*1식
△30,000 0
△30,000
직원 후생복지 및 의회·노조 협력
4,560,372
5,135,997
△575,625
직원후생복지 지원
4,494,592
5,070,217
△575,625
202 여비
43,000
80,000
△37,000
04 국제화여비
43,000
80,000
△37,000
1)예산절감분 감액
-37,000,000원*1식
△37,000 0
△37,000
303 포상금
3,555,388
4,094,013
△538,625
01 포상금
3,555,388
4,094,013
△538,625
1)맞춤형 복지포인트 감액
-538,625,000원*1식
△538,625 0
△538,625
행정운영경비(총무과)
15,698,416
15,743,156
△44,740
인력운영비
15,048,016
15,086,756
△38,740
인력운영비(기관공통)
15,048,016
15,086,756
△38,740
101 인건비
6,206,641
6,245,381
△38,740
03 무기계약근로자보수
6,206,641
6,245,381
△38,740
1)맞춤형 복지포인트 감액
-38,740,000원*1식
△38,740 0
△38,740
기본경비
650,400
656,400
△6,000
기본경비
650,400
656,400
△6,000
201 일반운영비
323,040
329,040
△6,000
01 사무관리비
323,040
329,040
△6,000
1)예산절감분 감액
-6,000,000원*1식
△6,000 0
△6,000

4페이지 본문끝



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